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第三部分 黃山市廣播電視臺(本級)2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計3744.14萬元(含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余)、支出總計3744.14萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2020年相比,收、支總計各增加869.32萬元,增長30.2%。主要原因:一是我臺2021年度加大對區縣的宣傳力度,造成成本增加;二是因辦公大樓設施老化,維修費用增加;三是目標考核獎發放數額的增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3744.14萬元,其中:財政撥款收入3637.92萬元,占97.2%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入106.22萬元,占2.8%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3372.1萬元,其中:基本支出3265.88萬元,占96.9%;項目支出106.22萬元,占3.1%;經營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計3637.92萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計3637.92萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加973.88萬元,增長36.6%,主要原因:一是我臺2021年度加大對區縣的宣傳力度,造成成本增加;二是因辦公大樓設施老化,維修費用增加;三是目標考核獎發放數額的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出3265.88萬元,占本年支出的96.9%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加779.01萬元,增長31.3%。主要原因一是我臺2021年度加大對區縣的宣傳力度,造成成本增加;二是因辦公大樓設施老化,維修費用增加;三是目標考核獎發放數額的增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出3265.88萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1.8萬元,占0.06%;教育(類)支出0.5萬元,占0.02%;文化旅游體育與傳媒(類)支出2820.65萬元,占86.37%;社會保障和就業(類)支出225.76萬元,占6.91%;衛生健康(類)支出65.95萬元,占2.02%;農林水(類)支出1萬元,占0.03%;住房保障(類)支出150.22萬元,占4.60%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2415.82萬元,支出決算為3265.88萬元,完成年初預算的135.2%。決算數大于預算數的主要原因:一是我臺2021年度加大對區縣的宣傳力度,造成成本增加;二是因辦公大樓設施老化,維修費用增加;三是目標考核獎發放數額的增加。其中:基本支出3265.88萬元,占100.0%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)。年初預算為3.8萬元,支出決算為1.8萬元,完成年初預算的47.4%,決算數大于預算數的主要原因是一是節約開支。二是部分支出在一般行政管理支出里。
2. 教育(類)進修及培訓(款)干部教育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.5萬元,決算數大于預算數的主要原因是我單位參加了省委黨校組織的習近平新時代中國特色社會主義思想理論研修班專項培訓。
3.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項)。年初預算為0萬元,支出決算為20萬元,決算數大于預算數的主要原因是加大宣傳徽州古建筑保護力度。
4.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項)。年初預算為0萬元,支出決算為90萬元,決算數大于預算數的主要原因是加大黃山旅游之城等五個之城的宣傳力度。
5.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)傳輸發射(項)。年初預算為0萬元,支出決算為100萬元,決算數大于預算數的主要原因是加大了廣電臺廣播電視制播覆蓋提升工程的全市傳輸發射覆蓋工作。
6.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播電視事務(項)。年初預算為2074.85萬元,支出決算為2579.45萬元,完成年初預算的124.3%,決算數大于預算數的主要原因是新進人員增加工資和目標考核獎發放數額增加及其它福利支出。
7.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為31.2萬元,決算數大于預算數的主要原因是其它廣播電視項目支出的增加。
8. 社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休支出(項)。年初預算為3.25萬元,支出決算為26.85萬元,完成年初預算的826.2%,決算數大于預算數的主要原因是事業單位離退休慰問金的增加。
9. 社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為101.51萬元,支出決算為143.77萬元,完成年初預算的141.6%,決算數大于預算數的主要原因是事業單位基本養老保險繳費的增加。
10. 社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為56.88萬元,支出決算為55.14萬元,完成年初預算的96.9%,決算數小于預算數的主要原因是事業單位職業年金繳費支出的減少。
11. 衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為62.66萬元,支出決算為61.85萬元,完成年初預算的98.7%,決算數小于預算數的主要原因是事業單位醫療費用減少。
12. 衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為4.1萬元,支出決算為4.1萬元,完成年初預算的100%。
13. 農林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數大于預算數的主要原因是我單位按規定安排市鄉村振興選派干部扶貧支出。
14. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為108.77萬元,支出決算為109.03萬元,完成年初預算的100.2%,決算數大于預算數的主要原因是增加了住房公積金。
15. 住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為41.19萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了住房提租補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出3265.88萬元,其中:人員經費2890.11萬元,主要包括:基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費375.77萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、專用設備購置等。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
黃山市廣播電視臺本級沒有政府性基金預算收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
黃山市廣播電視臺本級沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2021年度,黃山市廣播電視臺本級為事業單位,按照財政部部門決算機關運行經費的口徑,本年度機關運行經費為0。
(二)政府采購支出情況。
2021年度,黃山市廣播電視臺(本級)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0 萬元,占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日,黃山市廣播電視臺(本級)共有車輛9輛,其中:專業用車8輛、特種專業技術用車1輛;單價50萬元以上的通用設備7臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2021年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我單位對2021年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評,共3個項目,涉及資金213萬元,占項目預算總額的100%。從評價情況看,能夠貫徹執行黨的宣傳方針,堅持正確輿論導向,及時準確地宣傳黨的路線方針政策,為黨委、政府工作大局和中心工作服務。做好廣播電視節目安全播出和技術保障工作,加快科技創新和改革步伐,努力提升廣播電視的科技含量和播出水平。確保廣播電視信號等工作達到了預期績效目標。
我單位共組織對“宣傳黃山”等3個項目開展了單位績效評價,涉及資金213萬元。上述項目單位組織開展績效評價。從評價情況看,能夠做到宣傳黃山,關注民生,服務百姓,監督政風行風,化解社會矛盾通過安全優質的廣播電視訊號傳送,努力發揮廣電作為黨和政府喉舌、連接人民群眾橋梁紐帶作用。發揮正確輿論導向,傳播科普知識,提供健康向上精品節目,豐富人民群眾精神文化生活,不斷提高國民素質等工作達到了預期績效目標。
組織開展2021年度單位整體支出績效自評。評價結果顯示,本單位能夠做好廣播電視節目安全播出和技術保障工作,加快科技創新和改革步伐,努力提升廣播電視的科技含量和播出水平,做好市委市政府重點宣傳,為百姓排憂解難履行部門職責,加強機關黨建、文明創建、目標績效考核、黨風廉政建設和效能建設。及時、準確的宣傳好黨和政府的聲音等工作達到了預期績效目標。
2.單位決算中項目績效自評結果。
黃山市廣播電視臺本級在2021年度單位決算中反映“市委市政府重點宣傳”等項目績效自評結果等次為好。
“市委市政府重點宣傳”等項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“市委市政府重點宣傳”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為213萬元,執行數為213萬元,完成預算的100.0%。主要產出和效果:通過項目實施,黃山市廣播電視臺本級項目支出績效綜合評價情況分為一級指標,分值統一設置為:產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執行率10分,;定性指標根據指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。黃山市廣播電視臺本級項目支出績效綜合評價結論達成預期指標得分100、執行率100.0%、為好。發現的主要問題:一是績效管理缺乏系統性。二是考核指標量化不夠細。三是考核工作不夠嚴謹。四是考核結果運用不到位。下一步改進措施:加快項目實施進度,加強績效目標的剛性約束,建立績效目標考評體系,提升績效管理水平,及時跟蹤問效,實施全程可查詢、可追溯、可控制。
公開上述項目的績效自評表。
附件2 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
項目名稱 | 市委市政府重點宣傳等項目 | ||||||||||
主管部門 | 黃山市廣播電視臺 | 實施單位 | 黃山市廣播電視臺 | ||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 分值 | 執行率(B/A) | 得分 | |||||
年度資金總額: | 213 | 213 | 213 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中:本年財政撥款 | 213 | 213 | 213 | - | 100% | - | |||||
上年結轉資金 | - | - | |||||||||
其他資金 | - | ||||||||||
年度總體目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||
1、宣傳黃山。2、保障日常辦公正常運轉。3、做好廣播電視節目安全播出和技術保障工作,加快科技創新和改革步伐,努力提升廣播電視的科技含量和播出水平,確保播出安全。4、確保廣播電視網絡微波信號安全優質傳輸。5、做好市委市政府重點宣傳等工作。6、做好發射機房播控機房運行維護工作。7、做好對外宣傳工作。8、做好廣播電視的欄目建設。9、做好“政風行風市民熱線”“民生熱線”“訪談”“手語”欄目的宣傳工作、評議工作和平臺網上回復等工作。10、履行部門職責。11、加強機關黨建、文明創建、目標績效考核、黨風廉政建設和效能建設等。 | 達成預期指標 | ||||||||||
年度績效指標完成情況 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||
產 | 數量指標 | 指標1:確保播出安全 | 保障日常辦公正常運轉 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||
指標2:宣傳黃山 | 關注民生,服務百姓 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
指標3:做好市委市政府重點宣傳等工作 | 對外宣傳210條 | 達成預期指標 | 4 | 4 | |||||||
指標4:頻道時政類新聞宣傳 | 新聞綜合頻道《黃山新聞聯播》發稿≥2500條; | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
指標5:全年的廣播電視節目播出 | 每年播出12045小時 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
指標6:廣播電視節目信號微波傳輸工作 | 確保信號安全優質傳輸 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
指標7:廣告創收繳納稅金 | 稅率按照國家稅法規定執行 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
指標8:連線平臺、公共平臺的維護和管理 | 行風政風、民生熱線的連線 | 達成預期指標 | 3 | 3 | |||||||
指標9:擴大覆蓋范圍 | 溝通政府和民眾 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
指標10:計劃在央視、安徽衛視及新媒體播發稿數量 | 新聞稿件自采自編率≥100%、區縣采訪覆蓋率≥85%、新聞稿件首發率≥80% | 達成預期指標 | 3 | 3 | |||||||
指標11:熱線類欄目宣傳 | 《市民熱線》≥4500件;《政風行風熱線》播出≥220期;《民生熱線》播發新聞報道≥3800條、市民連線平臺群眾來電來信來訪≥4000件 | 達成預期指標 | 1 | 1 | |||||||
質量指標 | 指標1:計劃在廣播電視臺開辟專欄期數 | 《家園》欄目攝制播出專題片≥50個;《娃娃樂》播出系列≥50期;《平安黃山》和《健康故事》專題欄目播出≥50期 | 達成預期指標 | 2 | 2 | ||||||
指標2:經費支出合規性 | 嚴格執行相關財經法規、制度 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
指標3:制作紀錄片、宣傳片、公益廣告、微視頻質量達標率 | ≥95% | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
時效指標 | 指標1:按年度計劃任務完成 | 提高工作效率,保證工作成果 | 達成預期指標 | 2 | 2 | ||||||
指標2:經費支出時效性 | 一年 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
成本指標 | 指標1:保障日常辦公正常運轉 | 預算1711.38萬元 | 達成預期指標 | 2 | 2 | ||||||
指標2:市委市政府重點宣傳等工作 | 預算100萬元 | 達成預期指標 | 3 | 3 | |||||||
指標3:發射機房運行維護費 | 預算49萬元 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
指標4:專題片制作以及業務考察費 | 預算10萬元 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
指標5:采訪、購置節目等辦公費用 | 預算60萬元 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
指標6:廣告創收繳納稅金 | 預算20萬元 | 達成預期指標 | 1 | 1 | |||||||
指標7:光纖通信費 | 預算7萬元 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
指標8:業務檔案數據化費用 | 預算1萬元 | 達成預期指標 | 1 | 1 | |||||||
效 | 經濟效益 | 指標1:優化廣告創收能力 | 為民排憂解難 | 達成預期指標 | 3 | 3 | |||||
指標2: | |||||||||||
社會效益 | 指標1:辦好《黃山新聞》欄目 | 及時、準確的宣傳好黨和政府的聲音 | 達成預期指標 | 2 | 2 | ||||||
指標2:通過“政風行風熱線”“民生熱線”欄目 | 為百姓排憂解難 | 達成預期指標 | 3 | 3 | |||||||
指標3:開辦優質廣播電視欄目豐富廣大人民群眾文化生活 | 豐富廣大人民群眾文化生活 | 達成預期指標 | 3 | 3 | |||||||
指標4:做好外宣工作 | 為對外擴大宣傳黃山,提高黃山知名度。 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
指標5:確保廣播電視網絡微波信號安全優質傳輸 | 實現廣播電視網絡微波信號安全優質 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
指標6:為民排憂解難、提高經濟創收效益、信息交流無障礙 | 提高廣大電視觀眾滿意度。 | 達成預期指標 | 1 | 1 | |||||||
指標7:加強網絡電視臺平臺建設 | 提高網絡覆蓋 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
指標8:加強對區縣廣電臺的業務指導、信息交流無障礙 | 提高黃山市廣播電視的整體宣傳水平 | 達成預期指標 | 1 | 1 | |||||||
指標9:安全優質播出 | 提供優質的廣播電視信號源 | 達成預期指標 | 1 | 1 | |||||||
指標10:保障日常辦公正常運轉 | 日常工作正常運轉 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
指標11:倡導無紙化辦公 | 能夠節能環保 | 達成預期指標 | 1 | 1 | |||||||
指標12:改善辦公條件、保障人員安全 | 提高工作效率 | 達成預期指標 | 2 | 2 | |||||||
生態效益 | 指標1:微波信號采用點對點無線傳輸,無輻射,不破壞自然環境 | 正確輿論導向,傳播科普知識,提供健康向上精品節目,豐富人民群眾精神文化生活 | 達成預期指標 | 3 | 3 | ||||||
指標2: | |||||||||||
可持續影 | 指標1:帶動社會事業提供長期的輿論保障;對單位履職,促進事業發展的可持續影響 | 較高 | 達成預期指標 | 2 | 2 | ||||||
指標2: | |||||||||||
滿意度指標 | 服務對象 | 指標1:服務對象、廣大人民群眾、市政府目標考核滿意度 | 滿意 | 達成預期指標 | 10 | 10 | |||||
指標2: | |||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||
編輯:洪書秀